El Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE tiene como propósito garantizar la eficiencia, transparencia y legalidad de la gestión institucional, promoviendo la mejora continua de los procesos administrativos, financieros y ambientales.
Marco Normativo y Fundamento Legal
El Control Interno en CARSUCRE se rige por la Ley 87 de 1993, la Ley 489 de 1998, el Decreto 1537 de 2001 y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC.
Estas normas establecen los lineamientos para diseñar, implementar y evaluar los sistemas de control institucional, asegurando la integridad, eficacia y transparencia en la administración pública.
Objetivos del Sistema de Control Interno
- Asegurar el cumplimiento de la misión institucional y los objetivos estratégicos de CARSUCRE.
- Garantizar la correcta administración de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.
- Prevenir, detectar y mitigar riesgos que afecten la gestión institucional.
- Fomentar la cultura del autocontrol, la autorregulación y la rendición de cuentas.
Componentes del Sistema
El Sistema de Control Interno está compuesto por políticas, métodos, procedimientos y mecanismos que garantizan la gestión efectiva de la entidad.
Incluye procesos de planeación, ejecución, evaluación y mejora, que se articulan con las demás áreas institucionales de CARSUCRE.
Para conocer la estructura institucional que soporta el control interno, consulta:
Evaluación y Seguimiento
El seguimiento al desempeño institucional se realiza mediante auditorías internas y externas, evaluaciones de control y planes de mejoramiento derivados de los hallazgos identificados.
CARSUCRE publica de manera periódica los resultados de estos procesos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno
Informes semestrales presentados por la Oficina de Control Interno sobre el estado del SCI, conforme al Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.
- Históricos: Marzo – Junio 2013 | Julio – Diciembre 2013
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
Resultados de la evaluación independiente del SCI realizada por la Oficina de Control Interno.
Evaluación de Control Interno Contable
Proceso para garantizar la confiabilidad de la información financiera y la protección de los activos, conforme a lineamientos de la Contaduría General de la Nación.
- Evaluación Control Interno Contable 2023
- Evaluación Control Interno Contable 2022
- Evaluación Control Interno Contable 2021
- Evaluación Control Interno Contable 2020
- Evaluación Control Interno Contable 2019
Estado del Sistema de Control Interno
Reporte consolidado del estado del SCI, sus avances y hallazgos. La información se integrará en esta sección cuando se publiquen los documentos correspondientes.
Informe Semestral de Seguimiento PQRSD
Seguimiento estadístico semestral a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas ante CARSUCRE. La información se presenta consolidada por vigencia.
Planeación y Mejora Continua
El control interno se articula con los instrumentos de planeación institucional para fortalecer la eficiencia operativa y el cumplimiento de metas.
Los planes de acción, anticorrupción y presupuesto son herramientas clave en este proceso.
- Plan de acción institucional
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Presupuesto anual y su ejecución
Plan de Auditoría
Programación anual de auditorías y seguimientos internos de la entidad.
Informe de Austeridad del Gasto
Informes trimestrales sobre medidas de austeridad del gasto de la entidad.
- Austeridad del gasto – 1er Trimestre 2019
- Austeridad del gasto – 2º Trimestre 2019
- Austeridad del gasto – 3er Trimestre 2019
- Austeridad del gasto – 4º Trimestre 2019
- Austeridad del gasto – 1er Trimestre 2020
- Austeridad del gasto – 2º Trimestre 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) por vigencia.
- Plan Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2024–2027
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Informe de Software
Inventario y estado de los activos de software utilizados por la entidad, incluyendo licenciamiento y uso. La información se integrará en esta sección cuando se publiquen los documentos correspondientes.
Normatividad y Referencias Legales
Los lineamientos normativos que sustentan el Sistema de Control Interno incluyen la legislación nacional y disposiciones internas adoptadas por la entidad.
Normograma
Compilación sistemática de normas aplicables a la Oficina de Control Interno.
Participación y Control Social
El Sistema de Control Interno también promueve la participación de la ciudadanía y los grupos de interés a través de mecanismos de veeduría, rendición de cuentas y audiencias públicas.
De esta forma, CARSUCRE garantiza el ejercicio del control social sobre su gestión.
Compromiso Institucional
CARSUCRE reafirma su compromiso con la transparencia, la gestión responsable de los recursos públicos y el fortalecimiento del control interno como herramienta esencial para la confianza ciudadana y el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del departamento de Sucre.
